热点 线年报问询函:说明内部控制重要缺陷内部问责 时间:2022-06-16 16:32 公司存在非财务报告内部控制重要缺陷1项。 深交所要求详细说明相关缺陷涉及的内部控制制度、具体流程及实际执行情况,内部控制存在缺陷的原因、责任人和内部问责情况,并说明整改方案的可行性。 上一篇:6月1日中质含硫原油交割仓库数量维持 下一篇:中国交通建设(01800)拟发行不超20亿元公司债